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固定资产停折了,固定资产账本里该怎么记账呢?

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解决时间 2022-01-01 13:13
固定资产停折了,固定资产账本里该怎么记账呢?
最佳答案
如果是固定资产折旧已经计提足了,固定资产依然在使用中,那么这种情况是不用帐务处理的;
如果是固定资产折旧已经计提足了,固定资产也已经报废,应该通过:固定资产清理科目进行帐务处理;
1.发生时做:
借:固定资产清理:(残余价值)
借:累计折旧 ;(已提折旧)
贷:固定资产:**设备(原值);
2.发生残值收入做:
借:银行存款/现金;
贷:固定资产清理:
3.发生的残值清理收入大于残余价值做:
如果处置固定资产的收入大于原账面价值要缴纳营业税 还要缴纳企业所得税
处置收入大于固定资产清理
借:固定资产清理
贷:营业外收入
贷:应交税费-应交营业税
4.营业外收入又构成理企业的利润总额 因此又要缴纳企业所得税;
全部回答
1、结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 2、结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。 3、年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样,在“结转下年”字样下空格处,从右上角至左下角划一条斜线注销;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。 注: 年度终了,要将各账户的余额结转到下一会计年度, 对于怎样把有余额的账户余额结转至下年,正确的方法应该是:年度终了时,有余额的账户的余额,直接记人新账余额栏内即可,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记人本年账户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额账户变为零。
提完折旧后,不用再计提.所以也不用记账, 保留在固定资产花名册里不用动它,报表中只是要用到它的原值及累计折旧,
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