针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。A.库存现金超出限额及时送存银行B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-08 20:06
- 提问者网友:战皆罪
- 2021-02-07 19:18
1.[单选题]针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。A.库存现金超出限额及时送存银行 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点现金并与账面余额核对ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友:何以畏孤独
- 2021-02-07 19:26
参考答案:B 参考解析:担任现金出纳的人员不能同时负责总账登记工作,但是可以担任登记现金日记账的工作,所以选项B不当,审计人员应当提出改进建议。
全部回答
- 1楼网友:拜訪者
- 2021-02-07 19:35
我好好复习下
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