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上年多计提所得税

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解决时间 2021-01-02 16:39
上年多计提所得税
最佳答案
问题一:上年度企业所得税计提多了,今年如何改回? 20分1.冲销09年多计提所得税
借:企业所得税 - xxx
贷:以前年度损益调整 -阀xxx
结转年度损益调整
借:未分配利润 xxx
贷:以前年度损益调整 xxx
2.补计提09年盈余公积、公益金借:利润分配-未分配利润 xxx * 15%
贷:盈余公积-公积金(一般是提10%) xxx * 10%
贷:盈余公积-公益金(一般是提5%) xxx * 10%问题二:所得税多计提了,而且跨年度了怎么办啊 多计提了,直接冲减多计提部分转入以前年度损益调整。
要详细点就是:
借:以前年度损益调整 -354.13
贷:应交所得税 -354.13
借:所得税 -354.13
贷:以前年度损益调整 -354.13问题三:上年多计提的所得税怎么做账务处理 通过以前年度损益调整科目冲回,分录为
借:以前年度损益调整 (红字)(摘要--冲回X年度多计提所得税)
贷:应交税费--应交企业所得税 (红字)
借:利润分配---未分配利润留成 (红字)
贷:以前年度损益调整 (红字)问题四:请教上年底多计提的企业所得税本年度怎么冲销?并且还做了交税款分录? 在经汇算清缴后,确实多提需冲回时,
借:应交税金~应交企业所得税
贷:以前年度损益调整
如收到退回税款时
借:银行存款
贷:应交税金~应交企业所得税
如税局不退回,多交税款留作以后年度税款,则不用会计处理,多缴部分一直放在“应交税金~应交企业所得税”贷方。问题五:以前年度多计提企业所得税 将2006年-2012年的应交所得税进行统一计算,结果是补交的,
借:以前年度损益调整
贷: 应交税费——应交所得税
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
结果是应退的,则
借:应交税费——应交所得税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润如果 现在执行《小企业会计准则》,那么省略下“以前年度损益调整”科目。问题六:上年没有计提所得税本年缴纳时如何处理 你必须要在12月份补提的。
否则只能按常期重大会计差错更正处理,调整2011年财务报表的期初数。问题七:冲回上年度多计提的所得税该怎样做会计分录 1、借:应交税费-应交企业所得税
贷:以前年度损益调整
2、借:以前年度损益调整
贷:利润分配问题八:计提企业所得税的会计分录? 企业所得税一般都是季末计提,次月15日前申报缴纳,年底结转:
1、计提时:
借:所得税
贷:应交税金——应交所得税
2、上缴时:
借:应交税金——应交所得税
贷:银行存款
3、结转时:
借:本年利润
贷:所得税问题九:上年多计提企业所得税会计分录如何调整 借:以前年度损益调整贷:应交税费——应交补交企业所得税借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整?缴纳时:?借:应交税费——应交补交企业所得税贷:银行存款问题十:上年计提所得税,工资多提了,怎么处理. 工资多提了
借:应付职工薪酬—工资
贷:以前年度损益调整
同时
借:以前年度损益调整
贷:利润分配—未分配利润
这样,资产负债表中负债减少同时未分配利润增加,还是平的。
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