如何制定公司管理制度?
- 提问者网友:精神病院里
- 2021-04-11 08:23
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-04-11 09:22
建议你能提一个具体的问题,那样才好回答。
如果要制度整个公司的制度,那是一项很大的工程。
我以前是专门做企业管理的。而且有十几年的管理经验。看你提问题的方式,可能你的公司也是刚刚成立或成立不久。
万事用心,小心经营。祝你成功!!
- 1楼网友:深街酒徒
- 2021-04-11 12:24
- 2楼网友:山有枢
- 2021-04-11 11:01
1、必须根据公司自身具体情况而制定。
2、可以参考一些有关公司管理制度的范本。
- 3楼网友:渡鹤影
- 2021-04-11 10:01
公司的管理制度应该公司职能部门(企管部\总经办\经管部等)组织各部门编写,制度格式可以到书店买些制度文本模板作为参考,关键要了解公司目前是怎样操作的,以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下:
1)首先编写制度的目录(选择最重要的内容)
2)从书上找些样板作为格式要求,发放到各部门编写
3)职能部门审核修改后,送相关部门征求意见并会签;
4)按各相关部门的意见再修改,并报总经理批准。
5)以下是制度管理与制度的格式参考:
制度颁布管理办法
1.目的
为了使公司管理进步上台阶,各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化,特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。
2.适用范围
2.1公司的各种管理制度,包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。
2.2质量体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档,可适当参考本管理办法。
3.管理职责
3.1总裁办职责
1) 归口管理制度流程的颁布,负责对制度流程进行统一的审核管理;
2) 组织各业务部门对制度流程的拟订,负责对内容及格式的审核、文件编号管理,报送相关领导审批,在OA平台制度标签栏上挂阅读版本供各部门员工查询使用,并负责在OA公告栏上发“制度已颁发通知”。
3.2 各部门职责:负责制度的拟订与初审,送各相关部门会签后,报总裁办审核。
4.管理规定
4.1制度流程的拟订
4.1.1各业务主管部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。
4.1.2各制度流程编写人要按“制度流程格式”(见附件二)要求来拟订制度流程,所有制度流程要求编制规范的流程图及与之配套的工作标准(附件一)。
4.2制度流程的审核、批准程序
4.2.1总裁批准的制度是涉及到公司整体层面的重要管理制度(例:审计制度、薪酬制度、绩效管理制度、业务审批流程等),按以下程序执行审批:
相关业务部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》(见附件三)→拟文部门主管领导审核→总裁办审核→执行副总裁审核→总裁批准
4.2.2 执行副总裁批准的管理制度是涉及到运作层面、业务层面,非总裁批准的制度全由执行副总裁批准,按以下程序执行审批:
相关的业务部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文部门主管领导审核→总裁办审核→各部门会签→执行副总裁审批
4.3制度流程的编号
制度流程由总裁办按以下规定负责编号:
1) 按层级或职能用两个汉字分类,如 “公司”、“销售”、“人资”、“财务”、“行政”、“物控”等;
2) 在汉字后面用大写字母表示文件类别,“ZD”表示制度、规定、办法等,“LC” 表示流程图;
3) 在字母后面用短横线“-”连接文件编码序号,文件编码序号由三位数字组成,用半角字符输入。
例:运营ZD-001;行政LC-001
4.4由总裁办负责制度的颁发与归档工作,执行以下程序:
①对电子版本与签名纸质板校对审核→
②输入文件编号、各签名人的姓名→
③在OA平台的“规章制度”栏中颁发制度流程;→
④在OA平台上发放“制度颁发通知”→
⑤对制度流程的文件的原件进行归档管理。
4.6制度流程编审管理要求
4.6.1制度流程拟订必须以管理规范化为原则,从实际情况出发,具有可操作性。
4.6.2制度流程报审批时一定要填写《管理文件发布申请审批表》。
4.6.3各部门内部的管理制度可由各部门自行编写拟订,但需送总裁办审核、统一编号,由总监批准,总裁办审核时须注意部门制度不得与公司制度有冲突或违背。审批完的制度须送总裁办统一归档备案。
4.6.4业务操作类的制度流程拟订、审核后一定要与文件涉及到的相关部门商讨会签,获得认可。
4.6.5在执行制度流程过程中,各相关部门应根据实际情况不定期进行完善和补充,修改后的制度须重新报审批才生效。
4.6.6制度流程的保密
4.6.6.1制度流程属公司一般机密,相关制度流程编写人、审核人、文件管理员要对公司机密负责,不得向其它人提供电子版本及纸质版复印件。
4.6.6.2在OA平台上颁发的制度流程,信息管理员与电子文件颁发人员须确保文件为只读版本。
5.考核要求
5.1总裁办负责对本管理办法的执行情况进行检查考核;
5.2各部门必须严格执行本管理办法。凡不按以上流程操作、擅自发布制度追究违规部门负责人的责任。
6.附件
附件一:制度颁发流程图与流程标准
附件二:制度流程格式
附件三:管理文件发布申请审批表
本制度由总裁办起草并负责解释
部门领导审核:
总裁办审定:
批准:
日期:2009年3月