当月工资结转到生产成本了,月末工资怎么分配
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-11-16 10:35
- 提问者网友:
- 2021-11-16 05:23
当月工资结转到生产成本了,月末工资怎么分配
最佳答案
- 五星知识达人网友:几近狂妄
- 2021-11-16 06:19
生产过程中要分别计入生产成本和制造费用;计提的工资按照员工做什么的分别计入当月的成本费用科目。
需要注意,目前企业都是要按照权责发生制的要求进行会计记录的。
你的问题比较乱,可以先看看正确的处理流程,
借:生产成本
制造费用(这一科目月底结转,转入生产成本,中间可能有在不同产品之间分配的过程)
贷:原材料等
计提工资时,
借:生产成本
制造费用
管理费用
销售费用等
贷:应付职工薪酬
产品完工后,将生产成本转入产成品或库存商品
结转一般不需要原始凭证,在计提工资、分配制造费用时需要,可以使用经内部审核的工时记录等凭证。追问好的,我是问的有点乱,简单说吧。10月20日给别人开了发票有了收入,就要结转主营业务成本,主营业务成本是从生产成本-库存商品-主营业务成本,如果月底记生产成本,那月底再分别记生产成本-库存商品-主营业务成本的账这样可以吗?记主营业务收入和结转主营业务成本之间差了10天,这样没关系吗?追答生产成本结转是每次产成品验收入库都要记的,发出商品的时候应该会有库存。
一般情况下是应该在确认收入的同时结转成本。追问好吧,这样是对的,既符合权责发生制又记账及时,我开始也是这样认为的,但就是被工资不到月底没办法转成生产成本给弄蒙了。谢谢你的耐心回答
需要注意,目前企业都是要按照权责发生制的要求进行会计记录的。
你的问题比较乱,可以先看看正确的处理流程,
借:生产成本
制造费用(这一科目月底结转,转入生产成本,中间可能有在不同产品之间分配的过程)
贷:原材料等
计提工资时,
借:生产成本
制造费用
管理费用
销售费用等
贷:应付职工薪酬
产品完工后,将生产成本转入产成品或库存商品
结转一般不需要原始凭证,在计提工资、分配制造费用时需要,可以使用经内部审核的工时记录等凭证。追问好的,我是问的有点乱,简单说吧。10月20日给别人开了发票有了收入,就要结转主营业务成本,主营业务成本是从生产成本-库存商品-主营业务成本,如果月底记生产成本,那月底再分别记生产成本-库存商品-主营业务成本的账这样可以吗?记主营业务收入和结转主营业务成本之间差了10天,这样没关系吗?追答生产成本结转是每次产成品验收入库都要记的,发出商品的时候应该会有库存。
一般情况下是应该在确认收入的同时结转成本。追问好吧,这样是对的,既符合权责发生制又记账及时,我开始也是这样认为的,但就是被工资不到月底没办法转成生产成本给弄蒙了。谢谢你的耐心回答
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