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关于应交税费科目结转问题

答案:2  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-02-24 02:12
第一个问题如下:
假如当月就发生了两笔业务
1,从A公司进货价税合计1170元
借:库存商品 1000
应交税费-应交增值税(进项税额) 170
贷:应付账款-A公司 1170
2,现款销货给B公司价税合计2340元/585元
借:现金 2340/585
贷:主营业务收入 2000/500
应交税费-应交增值税(销项税额) 340/85
如果当月销货2340元,那么当月应交税费-增值税就是贷方
余额,如果是585元那么就时借方余额,在这两种情况下需要
做结转吗?还是什么都不用做等到年底在做结转?
缴纳时就直接记:借:应交税费-应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
这样行吗?
第二个问题:
也是关于月末结转的问题
如果当月本年利润借方大于贷方需要结转吗?
本年利润贷方大于借方需要结转吗?
我看书上面是说本年利润要到年末才一次性结转
可是在网上一百度很多人又说本年利润月末要结转
到底要不要结转?请高人指点一二,小妹在此拜谢!
借方大于贷方结转:
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
贷方大于借方
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
最佳答案
第一个问题:应交增值税科目余额在借方时不需要结转,在贷方时应
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
缴纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
年末把应交税费-应交增值税下3级科目转平,应交增值税年末余额在借方时,在进项税额留余额。
第二个问题:本年利润结转至利润分配时每年只做一次。
全部回答
12月份应交税金14003.56元分录如下: 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)14003.56 贷:应交税费--未交增值税14003.56 年终结转,应交税费--应交增值税余额为零,不要做分录。 应交增值税明细账2011结转金额为零,从2012年开始按明细重新开始登本年的应交增值税明细账,应交税费--未交增值税是应交税费的二级科目,不记入应交税费--应交增值税明细账.。
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