5月份公司购买了空调40000,当时预付20000,货已到,但发票未到,到8月份发票才送来,可是发票日期是5月份开,送来时我把余款付清了。我5月份做的帐是:
借:预付帐款20000
贷:库存现金20000,我这8月份怎么计分录,还有怎么累计折旧
5月份公司购买了空调40000,当时预付20000,货已到,但发票未到,到8月份发票才送来,可是发票日期是5月份
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-17 15:47
- 提问者网友:兔牙战士
- 2021-02-17 10:32
最佳答案
- 五星知识达人网友:蓝房子
- 2021-02-17 11:14
现在做固定资产,补提折旧
全部回答
- 1楼网友:患得患失的劫
- 2021-02-17 12:16
销货方一定要等到送货之后才会开出和送货额相同的发票的。否则属于偷逃税款。
你做账的时候,只要把预付的货款记入预付账款的贷方,收到发票后,记入预付账款的借方就可以了。在交易全部结束后,如果余额为零,就说明没有错误。如果有余额,就和对方对账。
- 2楼网友:逐風
- 2021-02-17 11:32
借:固定资产 40000
贷:预付账款 20000
库存现金 20000
按月计提折旧,固定资产增加当月8月不计提折旧,从9月开始计提
计提时按折旧额,若是准备折旧5年就40000/5=8000,每个月提8000/12=666.67
借:管理费 666.67
贷:累计折旧 666.67
这样做比较方便,补提折旧就麻烦些了
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