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没开增值税票的收入

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解决时间 2021-01-12 17:27
没开增值税票的收入
最佳答案
产品已销售但未开发票,这个也是要算作收入的,要记入到“视同销售收入”二级科目里的,会计分录如下:
  借:应收账款
      贷:主营业务收入/视同销售收入
      贷:应交税费---应交增值税---销项税;
月末结转销售成本会计分录:
   借:主营业务成本
       贷:库存商品---**商品/**原材料
不开发票,但是只要实现了销售也是要提销项税的,因为实际销售收入已确认;只是未开发票而已,在申报“增值税纳税申报表附列资料(表一)”时单独列示到”未开具发票“里即可。

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就按开票要求开票,并正常做帐
7080/1.17---7080/1.17*17%
1、税务同意的话,不用开票直接按收入和税额入帐,税额是自已计算吗7080-7080/1.17
填表时填在不开发票的销售额里
2、不开专用的可开普通的,麻烦少一些。
吴新手 :
1、没要票的收入如何入帐
借:现金
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税金)
2、如果以后也不要票可以用自己开增值税普通发票或自制凭证入账。
3、税额是自已计算(7080-7080/1.170)。
4、如何报税,如果以后又要开票可以未开发票冲红字处理。
不用开票直接按收入和税额入帐
不做预收,应确认收入,税法规定发货就应确认无票收入
借:现金/银行存款7080(无票)
货:主营业务收入6051.28(无票)
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)1028.72(无票)
报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当你生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的,未开具发票销售这一栏。
如果以后不开票就这样了
如果开票:账务处理如下:将前期的无票收入冲回
借:现金/银行存款-7080(无票)
货:主营业务收入-6051.28(无票)
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)-1028.72(无票)
同时,按开票金额做账如下:
借:现金/银行存款7080(开票)
货:主营业务收入6051.28(开票)
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)1028.72(开票)
报税时:在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将以前做的无票收入有负数填上。这就完事了。挺简单的
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