借:银行存款12000
累计摊销 40000
贷:无形资产 50000
应交税费-应交营业税
营业外收入
1、我想问一下,应交税费的——应交营业税,这个营业税是以谁为计税依据的,是营业外收入吗,这个营业税应该是多少?
2、如果是营业外支的话,可以税前列支扣除吗,
处置无形资产的分录应交税费的计税依据问题
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-02-12 04:34
- 提问者网友:情歌越听越心酸
- 2021-02-11 17:12
最佳答案
- 五星知识达人网友:神也偏爱
- 2021-02-11 18:03
借:银行存款 12000
累计摊销 40000
贷:无形资产 50000
应交税费-应交营业税 600
营业外收入 1400
注:以上分录未考虑营业税金附加。
1、营业税是以l转让无形资产的营业额为计税依据。
2、如果转让形成营业外支出,税前列支需清单申报。详细可参考国家税务总局(2011)25号文《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》。
累计摊销 40000
贷:无形资产 50000
应交税费-应交营业税 600
营业外收入 1400
注:以上分录未考虑营业税金附加。
1、营业税是以l转让无形资产的营业额为计税依据。
2、如果转让形成营业外支出,税前列支需清单申报。详细可参考国家税务总局(2011)25号文《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》。
全部回答
- 1楼网友:愁杀梦里人
- 2021-02-11 18:51
应该是营业外支出。
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