我是个会计新手,我想问下在填写报表二时,农产品收购发票(6)这一栏的金额是货物销售普通发票的金额除以1.13吗,然后再乘以13%=税额?还是发票的金额直接相加填上去???
本来就搞不明白的,现在更晕了,到底哪个是正确的啊?还有如果是不含税的,上个月填了含税的会怎样?应该怎么办?。各位兄弟姐妹,拜托拜托。。??急呀。。有说含税的,也有说不含的
增值税纳税申报表二的填写
答案:4 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-03 18:38
- 提问者网友:浮克旳回音
- 2021-04-03 04:39
最佳答案
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-04-03 06:18
金额这一栏填的是含税的。
后面有税额这一栏,直接用前面的含税金额*0.13就是税额。
自己做库存商品的时候,用含税金额-税额得出的结果就是库存。
我们这边是在税务验完收购发票后,自动生成到报表二里面的,就是这么个情况。。
后面有税额这一栏,直接用前面的含税金额*0.13就是税额。
自己做库存商品的时候,用含税金额-税额得出的结果就是库存。
我们这边是在税务验完收购发票后,自动生成到报表二里面的,就是这么个情况。。
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- 1楼网友:北城痞子
- 2021-04-03 08:29
如果是网上申报这个不要填,它自动生成
手工
第十二栏为上个月纳税申报表的基末留底税额
14栏为不允许抵扣的进项税转出金额
18栏你要计算,当进项大于销项时为销项,小于时为进项
30栏是你本月实际交的上个月增值税
- 2楼网友:玩世
- 2021-04-03 08:20
按扣税金额填报,也就是发票金额/1.13
边上还有一列可以填税额的。
- 3楼网友:酒醒三更
- 2021-04-03 06:41
农产品收购发票,是按发票上的数字乘以13%,就是税额。
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