这样的会计帐这么做才好啊——经验丰富者请进
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-03 12:03
- 提问者网友:了了无期
- 2021-06-02 16:40
我是刚刚接手的新手,我公司由于种种原因,销售收入和销售成本做的不是一期的,也就是说我们开的票,确认的收入是*年*月的,因为对方到现在才来钱,所以我们现在才开票,但我们的销售成本结转是现在当月所作产品的,我们当月生产的商品当月没开票,因为对方没来钱。以前会计都是把出了货但对方没来钱的单子先压着不做,可是这样就和仓管的帐对不上,所以我接收后把发出的但没收款开票的也做了帐,偶发现成本和收入不是一期的,怎么办啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:愁杀梦里人
- 2021-06-02 17:50
一看就知道你现在做的企业内部账以前的不管 现在你要做的是:有收入就走成本。
不管钱到不到 挂应收 不能像以前那样做 到后期都乱了。
出货就走销售 不给钱挂应收 成本当月走
全部回答
- 1楼网友:轻雾山林
- 2021-06-02 19:32
你在出售时做:借:应收帐款贷:主营业务收入——无票销售 应交税金——销项,同时结转成本,等到开票收钱时做:先冲回原无票收入,即:(红字)借:应收帐款贷:主营业务收入——无票销售 应交税金——销项,然后再做:借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金——销项 ,再做收款分录,这样就比较清楚,也便于以后备查。有收入就走成本,也就是说当月开票的,当月做成本,当月不开票的就不做罗。
- 2楼网友:罪歌
- 2021-06-02 18:20
你要仔细盘个存先看帐实是否相符,然后确定库存,倒挤成本
任何书上都没这办法,但在实际工作中非常有用,呵呵
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯