收承兑汇票如何做会计分录?
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-01-24 22:57
- 提问者网友:雾里闻花香
- 2021-01-23 22:26
**单位欠我厂10万元,最近对方给了一张10万元未到期的承兑汇票,在别人家的银行我厂贴现2200元,余下97800元汇到我厂银行账上。**单位确认10万元已还清我厂。请问我厂怎么做账呀?具体的会计分录怎么做呀?谢谢了。
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻雾山林
- 2021-01-23 23:13
销售商品收到银行承兑汇票时:
借:应收票据
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税)如果前期销售商品,已经挂应收账款后,再收到银行承兑汇票时:
借:应收票据
贷:应收账款
借:应收票据
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税)如果前期销售商品,已经挂应收账款后,再收到银行承兑汇票时:
借:应收票据
贷:应收账款
全部回答
- 1楼网友:罪歌
- 2021-01-24 01:18
收款时
借:应帐票据
贷:应收帐款
支付货款时
借 :应付帐款
贷:应收票据
如果联同发票一起入帐还要记入原材料、主营业务收入、应交税金等科目。
- 2楼网友:一把行者刀
- 2021-01-23 23:46
贴现的钱做财务费用..你收到承兑汇票的时候.
借:应收票据 10w
贷:应收账款:10w
贴现时:借:银行存款 97800
财务费用 2200
贷:应收票据 10w
- 3楼网友:琴狂剑也妄
- 2021-01-23 23:26
收到:
DR 应收票据 10万
CR 应收账款 10万
贴现
DR 银行存款 9。78万
财务费用 0。22万
CR 应收票据 10万。
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