12月21日,某企业经主管国税局检查,发现上月购进的甲材料用于企业的职工食堂,企业以账面金额10000元(不含税价格)结转至“应付职工薪酬”科目中核算
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解决时间 2021-03-12 03:39
- 提问者网友:留有余香
- 2021-03-11 11:00
1.[多选题]12月21日,某企业经主管国税局检查,发现上月购进的甲材料用于企业的职工食堂,企业以账面金额10000元(不含税价格)结转至“应付职工薪酬”科目中核算。另有销售的乙材料全部价款5850元计入营业外收入中核算,没有计算增值税。税务机关要求该企业在本月调账,并于12月31日前补缴税款入库(不考虑滞纳金和罚款)。企业涉及的会计处理包括( )。A.借:应付职工薪酬? 1700?? 贷:应交税费—增值税检查调整? 1700 B.借:营业外收入? 5850?? 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)? 850?? 其他业务收入? 5000 C.借:营业外收入? 5850?? 贷:应交税费—增值税检查调整? 850?????? 其他业务收入? 5000 D.借:应交税费—增值税检查调整? 2550?? 贷:应交税费—未交增值税? 2550E.借:应交税费—增值税检查调整? 2550?? 贷:银行存款? 2550
最佳答案
- 五星知识达人网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-03-11 11:27
参考答案:ACD 参考解析:正确的会计分录为:借:应付职工薪酬? 1700??? 贷:应交税费——增值税检查调整? 1700借:营业外收入? 5850??? 贷:应交税费——增值税检查调整? 850??????? 其他业务收入? 5000借:应交税费——增值税检查调整? 2550??? 贷:应交税费——未交增值税? 2550注意,“应交税费”中的“增值税检查调整”明细科目应转到“未交增值税”明细科目,实际缴纳时再作缴税的会计处理。
全部回答
- 1楼网友:零点过十分
- 2021-03-11 11:54
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