会计往来帐出现多支或多收一分钱,怎么处理?
如果用营业外收入或营业外支出两个科目处理的话,好象有点说不通样。
会计往来帐出现多支或多收一分钱,怎么处理?
如果用营业外收入或营业外支出两个科目处理的话,好象有点说不通样。
最理论,最书面的处理方法是:按坏账的处理方法来处理。
先挂账上,再年底,打个报告,让管理层审核,然后,以审核后的意见,冲或计入坏账准备。
如果是我的话,就直接转或冲管理费用就行了。因为,坏账准备最终入的也是管理费用。考虑到经济事项金额不大,影响很低的情况,为了提高工作效率,就用管理费用来处理吧。
用红字将多支或多收的一分钱冲减就可以了。
多支的时候:
借:应付帐款xxx ( 红字)
贷:现金(红字)
多收的时候:
借:现金 (红字)
贷:应收帐款xx ( 红字)
直接转入营业外收支是可以的,会计上可以说的通的