今年会算清缴缴纳的所得税在损益表中是填以前年度损益调整呢还是列入所得税呢
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解决时间 2021-04-29 06:16
- 提问者网友:送舟行
- 2021-04-29 01:02
今年会算清缴缴纳的所得税在损益表中是填以前年度损益调整呢还是列入所得税呢
最佳答案
- 五星知识达人网友:笑迎怀羞
- 2021-04-29 01:43
一、在实务中,所得税汇算完毕之前是不能进行年度结账的,也就不能编制当年度的会计报表。所得税是按季预缴、年终汇算清缴、多退少补的,多退少补的金额直接记入所得税所属期的当年账面,少补时,借:所得税,贷:应交税费——应交所得税;多退时,做相反的分录,如存在递延所得税资产或负债的,还应进行相关的账务处理。汇算完毕后,才进行年度结账,把等损益类科目转入,再把转入,再按规定提取法定盈余公积和进行利润分配等,这些相关的账务处理完毕之后,才能编制年度会计报表。所以汇算所得税时,并不存在以前年度损益调整。二、另一种情况:按上述的方法进行所得税汇算、年度结账、编制好年度会计报表后(强调是汇算完毕之后),因会计政策变更、会计差错更改等原因引起的应补交2000元所得税费用,这种情况才是按你的方法通过进行账务处理,编制2010年的会计报表时,调整资产负债表的年初数及损益表的“上年金额”栏数字即可。如果你编制的损益表中没有“上年金额”栏的,也就不用进行相关的调整。
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- 1楼网友:逐風
- 2021-04-29 02:25
计入以前年度损益调整
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