收到工程预付款未开发票,月底怎样做会计分录。能做收入吗
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解决时间 2021-02-25 10:33
- 提问者网友:饥饿走向夜
- 2021-02-24 12:01
收到工程预付款未开发票,月底怎样做会计分录。能做收入吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:一叶十三刺
- 2021-02-24 13:20
不能做收入,因为现在是根据发票开具时间来确定是什么时段的收入,现在只能做预收。
收到款的时候:
借:银行存款
贷:预收账款
开发票的时候确认收入
借:预收账款
贷:收入
收到款的时候:
借:银行存款
贷:预收账款
开发票的时候确认收入
借:预收账款
贷:收入
全部回答
- 1楼网友:野慌
- 2021-02-24 15:43
借:银行存款
贷:工程结算
发生成本
借;工程施工-合同成本
贷;银行存款
确定收入
借:主营业务成本
工程施工-合同毛利
贷;主营业务收入
最后一期的收入不能用发生的成本换算,应直接用合同收入减去已经确认的营业收入计算,最后,如果工程结算出现借方余额,表示尚未确认的工程垫付款,应在办理竣工决算时转为应收账款,确定收入,接平工程结算科目。
共你参考!!!
- 2楼网友:神的生死簿
- 2021-02-24 14:42
借:银行存款 贷:预收帐款 我们会全都算做收入,等给了发票再帖上。
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