企业购入材料,由供货商协商好每月底结账,供货商拿来正规发票在结账 , 材料拉来时库管验收已入库, 在做分录时应该怎样做最好
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-10-14 07:42
- 提问者网友:温旧梦泪无声
- 2021-10-13 14:18
企业购入材料,由供货商协商好每月底结账,供货商拿来正规发票在结账 , 材料拉来时库管验收已入库, 在做分录时应该怎样做最好
最佳答案
- 五星知识达人网友:想偏头吻你
- 2021-10-13 15:21
(1)在材料运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达、货款尚未结算的情况下,企业在收到材料时先不做会计处理。(2)待凭证到达时再进行确认:借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款附:如果本月末凭证仍未到达,应暂估入账:借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款待下月初再以红字冲回,直到凭证到达进行确认
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