有关所得税问题
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-20 15:15
- 提问者网友:沉默菋噵
- 2021-04-19 15:46
有关所得税问题
最佳答案
- 五星知识达人网友:青灯有味
- 2021-04-19 15:57
如果只是提多了而没有多交,则先把去年多交的调整正确,今年应提的数正常提取.
关于去年多交的调整按会计差错来理解.如果认为重要性水平不高,则可以直接冲本年数,即:借:所得税6829.65(红字)贷:应交税金6829.65(红字),不必调整去年报表;如果认为重要性水平高,则需要调整报表
借:应交税金6829.65贷:以前年度损益调整6829.65
借:以前年度损益调整6829.65 贷:利润分配-未分配利润6829.65
相应把去年的报表也进行调整.
关于去年多交的调整按会计差错来理解.如果认为重要性水平不高,则可以直接冲本年数,即:借:所得税6829.65(红字)贷:应交税金6829.65(红字),不必调整去年报表;如果认为重要性水平高,则需要调整报表
借:应交税金6829.65贷:以前年度损益调整6829.65
借:以前年度损益调整6829.65 贷:利润分配-未分配利润6829.65
相应把去年的报表也进行调整.
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