单位上个月摆了应付帐款,本月没付款,但已经认证来了票,如何作会计分录
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-02-04 03:11
- 提问者网友:却不属于对方
- 2021-02-03 10:23
单位上个月摆了应付帐款,本月没付款,但已经认证来了票,如何作会计分录
最佳答案
- 五星知识达人网友:渡鹤影
- 2021-02-03 10:30
譬如:
我公司从A公司采购了一批100元的货物。收到增值税发票了
上月入帐会计分录如下处理
借方: 库存商品 100
贷方:应缴税金 -进项 1.7
应付账款 98.3
本月入帐且认证后分录: 借:应交税金-应交增值税 1.7
贷:应交税金-应交增值税 1.7
然后我公司给A公司付款了
借方:应付账款 100
贷方:银行存款 100
我公司从A公司采购了一批100元的货物。收到增值税发票了
上月入帐会计分录如下处理
借方: 库存商品 100
贷方:应缴税金 -进项 1.7
应付账款 98.3
本月入帐且认证后分录: 借:应交税金-应交增值税 1.7
贷:应交税金-应交增值税 1.7
然后我公司给A公司付款了
借方:应付账款 100
贷方:银行存款 100
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- 1楼网友:琴狂剑也妄
- 2021-02-03 11:08
您好,会计学堂Snell为您解答
已经记账了应付账款,取得发票就不用记账了,把发票粘贴在原来的应付账款记账凭证后即可。
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