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辅导期一般纳税人,多栏式应交增值税明细账怎样登记?请问谁有手工账应交增值税明细账的登记范本?

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解决时间 2021-03-20 17:48
辅导期一般纳税人,多栏式应交增值税明细账怎样登记?请问谁有手工账应交增值税明细账的登记范本?
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在应交税金下设置未交增值税和待抵扣进项税额.当发生进项时.先把进项税入待抵扣进项税额,月末结转只需把应交税金-应交增值税余额结转到未交增值税.次月交税时:借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款. 拿到比对结果时.把待抵扣进项税转入到应交税金-应交增值税-进项税.月底再结转应交增值税到未交增值税科目.(注如进项大于销项.不用结转)
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辅导期,在没收到稽核通知单前,可把进项税记入 待摊费用—增值税进项,,, 比如,收到进项发票时记 借 库存商品 待摊费用—增值税进项,,, 贷 银行存款、应收账款等 在收到稽核通知单时,,,借 应交税费(应交增值税进项) 贷 待摊费用—增值税进项
在应交增值税明细账中设一栏"待抵扣进项税额".
呵呵,看了你的这个提问,觉得i对财务报表的所属期的期限由点模糊。 5/1~~5/31, ,财务数据,在6/1~~6/15 日申报,应缴未缴税款 226,在6月月中已经缴纳了,但是6/1~~6/30 的财务数据(也就是你已经缴纳了的 226,还没有向税局申报呢)要到 7/1 ~~ 7/15日才申报呢!!所以才会有: 期初未交税额为226,期末未交税额为226,欠缴税额为226元。如果你是网上申报的话,当你在:本期已缴税款一栏中填入这 226的时候,期末未交税额立马睡变为 零的。
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