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我公司营业额为100万,业务招待费为4000元,税前扣除4000*60%=2400后,余下1600是不是要缴纳所得税啊???

答案:6  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-04-24 06:43

如果业务招待费为5500元,超过了营业额的千分之五,有500元不能税前扣除,余下500是不是要调增应纳税所得额啊???

最佳答案

是的


余下的业务招待费调增应纳税所得额1600元

全部回答

你营业额为100万 业务招待费限额1000000*0.5%=5000元

你实际发生4000元的话,不超过限额 所以允许税前列支的为4000*60%=2400元..另外的1600元要调增应纳税所得额

.

如果实际发生为5500元,.按企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。

允许税前列支的为5500*60%=3300 <1000000*0.5%=5000元..另外的5500-3300=2200元要调增应纳税所得额

一般在年终做,就是预报所得税年报时做..也就是下一年做去年12月份申报时

业务招待费两个标准,1.是营业额的0.5% 1000000*.05%=5000

2.。是税前扣除60% 5500*.60%=3300

这两个标准是就低原则,就是只能税前扣除3300元,5500-3300=2200要调增应纳税所得额

1、我公司营业额为100万,业务招待费为4000元,税前扣除4000*60%=2400后,余下1600是不是要缴纳所得税啊?

答:业务招待费税前列支是双线管理,即:允许税前列支实际发生额的60%,但列支限额不得超过营业收入的0.5%。

营业额1000000X0.5%=5000元,4000x60%=2400元,这样会前列支2400元,剩余的1600元要纳税调整,调增应纳税所得额。

2、如果业务招待费为5500元,超过了营业额的千分之五,有500元不能税前扣除,余下500是不是要调增应纳税所得额啊?

答:5500x60%=3300元,未超过5000元上线,那末剩余的5500-3300=2200元,要纳税调整,调增应纳税所得额。

你的说法是对的

对的,1600要调增。
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