企业销售商品得到的收入30000增值税5100再扣除预收账款33000,余款尚未支付2100。
这题别的地方都是多借多贷,可不可以不做多借多贷做成下面这样?
借:预收账款 35100
贷:主营业务收入 30000
应交税费5100
借:应收账款2100
贷:预收账款2100
预收账款这样做可以吗急
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-07 00:52
- 提问者网友:泪痣哥哥
- 2021-03-06 10:06
最佳答案
- 五星知识达人网友:行路难
- 2021-03-06 10:51
我给你详细来做一下分录,预收款时分录
借:银行存款或库存现金33000
贷:预收账款-xx公司33000
销售货物后的分录
借:预收账款 35100
贷:主营业务收入 30000
应交税费 -应交增值税(销项税额)5100 到现在为止预收账款借方余额2100元,也就是购货方还欠你2100元。你以上后一个分录是把预收账款的借方余额转到应收账款,这样也是可以的。
借:银行存款或库存现金33000
贷:预收账款-xx公司33000
销售货物后的分录
借:预收账款 35100
贷:主营业务收入 30000
应交税费 -应交增值税(销项税额)5100 到现在为止预收账款借方余额2100元,也就是购货方还欠你2100元。你以上后一个分录是把预收账款的借方余额转到应收账款,这样也是可以的。
全部回答
- 1楼网友:持酒劝斜阳
- 2021-03-06 11:45
1、你做的分录可以。
2、还可以这样处理:
(1)收到工程进度拨款时
借:银行存款
贷:预收账款--xx项目工程
(2)按工程进度确认收入时
借:预收账款--xx项目工程
贷:主营业务收入(或工程计算收入)
(3)工程完工结算时
借:应收账款----xx项目工程(未收回的工程款)
借:预收账款--xx项目工程(未确认收入的进度款)贷:主营业务收入(或工程计算收入)
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