既不能留抵。税管员要求达到税负,不然转不了正我是辅导期,也是原因,也不能待低,对进项税不敢报多,12月1日转正,给个办法,所以,我该咋办?求您了。现在我是一般纳税人
12月还能报上吗???
待抵扣忘了填报增值税表2。10月认证,填报表2"本期认证”,11月忘了填报表2“期初认证”了,12月还能报上
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-16 09:16
- 提问者网友:遁入空寂
- 2021-03-16 02:44
最佳答案
- 五星知识达人网友:野慌
- 2021-03-16 03:09
税务机关的操作员也应该是手工帮你录入的)?。12月份的税款你应该还没申报吧,就把这笔税款当成是11月份的,否则是不可以抵扣的这个问题有点严重,你应该在12月份申报11月份税款的时候根据稽核结果通知书抵扣进项税(即你10月份所认证的这笔进项)!你试一下在申报12月份的税款时在表二的23栏填一下那笔税款(理由是你11月份的税款也是需要等到12月份来申报。只是试试,当然12月份的呢也应该要填上哦(表二第35栏),愿你成功申报
全部回答
- 1楼网友:怙棘
- 2021-03-16 04:38
私车公用的汽油取得增值税发票是否可抵扣,没有明确的政策规定,各地执行可能不一,如果有双方的租车协议,并有支付的租金发票,私车公用的汽油取得增值税发票(情况属实),部分地区是可以抵扣的, 北京是否可抵扣,请你与当地的管理员联系。
- 2楼网友:等灯
- 2021-03-16 03:46
90天内入账
- 3楼网友:污到你湿
- 2021-03-16 03:33
等一月份再认证取得的进项发票先不去税务局认证,转正后该抵扣就抵扣,呵呵,(反正进项发票现在180天内有效)
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