我从8月份就开始记账了,但是店面还没有没有开业就没有结账,9月份店面开业了,月底能否8.9月的账一起结。如果不能是不是要将8月的凭证全部删除调,在9月份重记啊。
谢谢!!!
用友U8在筹备期当月已记账但是未作结账处理,上月的账能否与开业后的当月账一并结账
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-02-25 15:38
- 提问者网友:蔚蓝的太阳
- 2021-02-25 01:13
最佳答案
- 五星知识达人网友:上分大魔王
- 2021-02-25 01:26
不同月份的账,是不能一起结的。因为软件已经认同你账套启用日期为8月份了,9月份可以做账生成凭证但是你结账就会提示你,上月未结账,请先将8月份结账。如果你真的想8、9月份一起做账结账,只有重新启用一个账套了。呵呵。
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- 1楼网友:孤独入客枕
- 2021-02-25 01:35
首先我想说夏日飞雪love 这位朋友,你回答前看清楚人家问什么,月末结账,提示固定资产系统未结帐,你让人家取消“应付系统、应收系统、存货系统”三个模块的应用,这不是扯淡吗?1.两者没有必然联系,2.你怎么知道人家一定启用这三个模块了? 楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账。但固定资产每月会自动提折旧,然后制单、结账
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