预付账款的会计分录问题
答案:5 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-12-01 21:34
- 提问者网友:欺烟
- 2021-12-01 18:10
预付账款的会计分录问题
最佳答案
- 五星知识达人网友:蕴藏春秋
- 2021-12-01 18:23
这道题出的有问题,没有说明分录要限定使用“收付转记账凭证”。
其实,这个问题本身做两笔分录就够了
1)某公司购买价值1W的原材料,预付账款3000元
借:预付账款 3000
贷:银行存款 3000
2)当收到原材料时再支付尾款
借:原材料 10000
应付税费-应付增值税(进项税)1700
贷:预付账款 3000
银行存款 8700
但,如果用收付转记账凭证,不能一张凭证同时登记多借多贷,只能一借多贷或一贷多借,所以先计入预付账款,再同时做第三笔分录。这样,三笔分录每笔只有一个借方或贷方。
应该就是出于这样的考虑。
其实,这个问题本身做两笔分录就够了
1)某公司购买价值1W的原材料,预付账款3000元
借:预付账款 3000
贷:银行存款 3000
2)当收到原材料时再支付尾款
借:原材料 10000
应付税费-应付增值税(进项税)1700
贷:预付账款 3000
银行存款 8700
但,如果用收付转记账凭证,不能一张凭证同时登记多借多贷,只能一借多贷或一贷多借,所以先计入预付账款,再同时做第三笔分录。这样,三笔分录每笔只有一个借方或贷方。
应该就是出于这样的考虑。
全部回答
- 1楼网友:执傲
- 2021-12-01 22:15
我看的会计书上都是这么做的。具体深层次的理论我还没研究过。
- 2楼网友:迷人又混蛋
- 2021-12-01 21:10
预付账款的贷方余额是应付账款
- 3楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-12-01 20:58
你完全可以在收到原材料时做
借:原材料1 W
应交税费-应交增值税(进)1700
贷:预付账款 3000
银行存款 8700
会计没有那么死板的,书上说的不一定是对的,如果你要考试,那你问老师为什么要这么做,如果你是自己学来做会计,更应该有怀疑的态度。
借:原材料1 W
应交税费-应交增值税(进)1700
贷:预付账款 3000
银行存款 8700
会计没有那么死板的,书上说的不一定是对的,如果你要考试,那你问老师为什么要这么做,如果你是自己学来做会计,更应该有怀疑的态度。
- 4楼网友:话散在刀尖上
- 2021-12-01 19:36
3000 是一开始 企业预付的
11700 是买的 实际应付的 所以抵扣 预付的3000
8700 是需要企业补付的 买材料加税合计一共要11700,可是我们只预付了3000。所以需要补付。。。
11700 是买的 实际应付的 所以抵扣 预付的3000
8700 是需要企业补付的 买材料加税合计一共要11700,可是我们只预付了3000。所以需要补付。。。
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