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假设主营业务收入1000万,赞助支出10万,招待费30万,没有其他,税法上可以抵的招待费多少,为什么?

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解决时间 2021-04-02 04:21
假设主营业务收入1000万,赞助支出10万,招待费30万,没有其他,税法上可以抵的招待费多少,为什么?
最佳答案
《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。赞助支出计入营业外支出,不能在税前扣除
1000*0.5%=5万
30*60%=18万
所以税法上可抵扣的招待费是5万追问赞助不是视同销售吗。销售收入不是包括主营,其他,视同销售三部分吗,为什么乘以千分之五的时候不是1010乘以追答国税发[2000]84号第八条规定:"成本是纳税人销售商品(产品、材料、下脚料、废料、废旧物资等)、提供劳务、转让固定资产、无形资产(包括技术转让)的成本。"《企业会计制度》规定,企业发生的罚款支出、捐赠支出,借记营业外支出,贷记'银行存款'等科目。根据上述规定,捐赠支出不可计入成本,应计入"营业外支出"科目。
营业外收入和销售收入是不一样的,。
赞助属于捐赠性收支,不是销售收入,也就不能计入主营业务收入了。
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