我司08年10月份购进原材料9800元,到09年1月份又退回供应商,供应商退回现金9800元,请问我该如何做会计分录?
2、还有我们老板要求1月、2月份的账做到一起,因为1月份放假收入比较少,请问我可以合到一起做吗?
3、假如做12月份账时发现有时收据是11月份的,请问我制作凭证时应记录12月份日期还是11月份日期?因为我是每月初老板给我上月收据、发票,有时可能会忘记。
不好意思,我一口气问这么多,有点贪心,请各位帮忙指点!谢谢!
原材料退回收到现金,我该如何入账?请高手帮忙指点!
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-10 15:50
- 提问者网友:欺烟
- 2021-04-09 20:17
最佳答案
- 五星知识达人网友:污到你湿
- 2021-04-09 21:43
1、借:现金 9800
贷:原材料 9800
2、不可以,每个月的帐都要单独做
3、凭证记12月份的,严格来说做账时抵费用的只能是当月发票,个别的没关系
贷:原材料 9800
2、不可以,每个月的帐都要单独做
3、凭证记12月份的,严格来说做账时抵费用的只能是当月发票,个别的没关系
全部回答
- 1楼网友:冷風如刀
- 2021-04-09 23:13
那你就做相反的分录啊 借 现金 贷 原材料
干嘛要分开 一月就一月 二月就二月 难道你一月什么也不发生
11月份的做到12月的没有关系的,发票总是会有一些滞后的。
- 2楼网友:七十二街
- 2021-04-09 22:14
1.如一楼的,做与购货相反的分录(有没有开发票呀,如果有要注意增值税哦)
2.不可以合在一起做,每个月都要有账的,但你可以在1,2月份间适当调整一些数据,虽然这样也不合法,但现在做账的又有多少完全合法呢?
3.如果11月已结账,可以做在12月,如果未结账,最好做在11月。如果跨年度,就要用以前年度调整处理了。
- 3楼网友:蓝房子
- 2021-04-09 21:50
你好!
借;库存现金 9800
贷:原材料 9800
一般纳税人还应有增值税转出
月份帐最好还是分开做,清晰明了,原始凭证也尽量做在当月,便于查阅。
如有疑问,请追问。
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