货到、发票到、款付 ,
如果当月不打算去认证发票,也不打算抵扣增值税,如何记会计分录?
如果当月不打算认证发票,也不打算抵扣增值税,如何记会计分录?
答案:6 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-02-19 12:50
- 提问者网友:王者佥
- 2021-02-18 15:43
最佳答案
- 五星知识达人网友:摆渡翁
- 2021-02-18 17:09
1、如果没有销售就可以不处理。
2、如果有销售就必须处理。
用发票处理
借:原材料(库存商品)
借:其他应收款-待抵扣进项税金
贷:应付账款
也可以不用发票做暂估
借:原材料(库存商品)-暂估
贷:应付账款-暂估
希望能帮助到您!
2、如果有销售就必须处理。
用发票处理
借:原材料(库存商品)
借:其他应收款-待抵扣进项税金
贷:应付账款
也可以不用发票做暂估
借:原材料(库存商品)-暂估
贷:应付账款-暂估
希望能帮助到您!
全部回答
- 1楼网友:刀戟声无边
- 2021-02-18 21:01
亲 不用作分录
- 2楼网友:千夜
- 2021-02-18 20:11
问:如果当月不打算认证发票,也不打算抵扣增值税,如何记会计分录?
答:那你这个月就没有分录要处理了。不交税怎么会有分录等相关的工作呢?
- 3楼网友:旧脸谱
- 2021-02-18 19:27
不用做购销
- 4楼网友:毛毛
- 2021-02-18 18:33
1. 先做上个月收到发票联时的会计分录:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
2. 在本月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
- 5楼网友:山君与见山
- 2021-02-18 17:21
如果要入由就做:
借:原材料(库存商品)
借:其他应收款-待抵扣进项税金
贷:应付账款
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