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一般纳税人初次购买税控专用设备,发票已经认证,账务处理

答案:2  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-03-08 07:50
购买报税盘和金税盘720元,维护费330元,报税系统软件120元,发票都已认证,请问具体的账务处理如何做?谢谢!
最佳答案
按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。
  企业购入增值税税控系统专用设备,账务处理按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
全部回答
一般纳税人初次购买税控盘发 票已认证,不作进项税额抵扣,直接抵减应纳增值税额。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 1、企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额: 借:固定资产 贷:银行存款 2、按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:递延收益 3、按期计提折旧: 借:管理费用 贷:累计折旧 同时,借:递延收益 贷:管理费用 4、企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额: 借:管理费用 贷:银行存款 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用。
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