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稽查的补税单如果去补完税该怎样作帐,又要开的销项发票该怎样作才不重复交税

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-02-21 13:41
采用预收帐款销售设备,06年4月货物发出因设备一直有问题,对方要求退珐耽粹甘诔仿达湿惮溅货,到07年8月给退款冲减预收,一直未作收入,未结转成本(留在库存),现在国税稽查让补增值税等,可是今天退回的设备又售出对方要求开票,帐务怎样处理才不重复交税,一边是稽查补税单,一边是要开的销项做凭证. 问题补充:明天要拿到税务处决书,要去补税.如果珐耽粹甘诔仿达湿惮溅我再开增税票,月底金税卡一抄税,不是重复了.(还是这一台设备我该怎样处理.)
最佳答案
一、收入记帐时
借:银行存款或其他相关科目贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
原始凭证附发票记帐联和税务机关出具的《税务处理决定书》,并在摘要中注明查帐调增收入。
二、缴税时
借:应交税费-应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
原始凭证附《增值税专用缴款书》,摘要注明缴纳查帐应补增值税,补缴的增值税应该与上面销项税额相等的。
全部回答
首先,确定你这张发票是否是隔月了的,如果当月开具,就可以直接作废,如果是跨月了,就必须去购货方或者销货方去税局申请红字发票开具通知单后,方可开具红字发票,其中,通知单上有注明发票是否已抵扣,若已经抵扣,则需做进项税额转出,分录如下: 借:应交税金-应交增值税(进项) 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 如果没有抵扣,那就不需要做进项税额转出了; 另外,如果跨月了,且你们公司已经做了增值税申报,那么转出的这部分税额将要补交,因为增值税应交税额是扣减了进项抵扣税额这部分的,既然你这部分已经作废了,当然要补交~大概就是这样了~
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