销项税少报怎么办
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-01-25 03:05
- 提问者网友:世勋超人
- 2021-01-24 22:52
今天发现11月在报增值税纳税申报表时销项税,少报了0.04元(销售额是对的,系统自动计算税额,我第一次报,没有注意他自己跳的数,结果这个数和开票系统里的销项税额差了4分,开票系统与财务账税额是一致的),现在税还有留底,不用交增值税,请问我下月报时这4分钱时,改怎么办?(已经过了申报期了,不要叫我撤销,我是上海的)
最佳答案
- 五星知识达人网友:玩家
- 2021-01-25 00:03
没事,才几分钱,下个月申报的时候看看手工补回来就行了,一个月补不了,就多分几个月,每个月1分,最多4个月就可以补完了
全部回答
- 1楼网友:等灯
- 2021-01-25 00:52
正常情况下,假如没有库存这一因素的影响,销项是大于进项的,因为一个企业的产品不可能不增值,销价不可能小于进价; 进项一直大于销项即留抵税额多的原因,包括:1、材料采购与成品销售不同步(比如季节性采购或销售),导致进项多而销项小;2、有大量的固定资产的采购行为,导致进项多而销项小;3、部分销售收入没有入账,导致入账的销项小;4、没有采用独立交易原则,使销售价格偏低(如关联企业之间的业务往来);5、也可能是你公司的销售价格定的确实偏低,但这种可能性非常小,因为没有库存的话,销售价怎么都会超过原料的采购价的。 你自己看下你公司的这种情况 ,是由于什么原因造成的?如果是第3种原因,那么明显的不合法;第4种原因,那么税务局就有权核定你公司的销售额,重新计算销售税。
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