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请问符合差额征收的营改增一般纳税人和小规模纳税人收到营业税发票时,该怎么处理?

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解决时间 2021-02-14 22:04
营业税发票是无法通过认证的怎么办?如果能抵扣的话,那么税率是多少呢?另外,运输专用发票和营业税发票有什么区别?运输专用发票是属于营业税发票的一种吗?
最佳答案
你的问题涉及的内容比较多,差额征税和抵扣进项税是不同的,先说一般纳税人,执行一般纳税法,适用6%的税率,取得增值税专用票可以抵扣其进项税,收到的营业税票可以按差额征税的政策执行差额征税,一般纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时,“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目。

再讲小规模纳税人,实行简易计税法,适用3%的征收率,不能抵扣增值税进项税,因此只能按差额征税来扣除成本部分,小规模纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“主营业务成本”等科目。运输专用票和营业税票是有区别的,在营改增试点地区运输专用票属于增值税,是国税的应税项目,而营业税是地税的应税项目,完全不同,适用税率也不同,不管对于一般纳税人还是小规模纳税人对于允许扣除的成本都是有限制的,一些支付给试点纳税人的款项是不能差额征税的,但是对于一般纳税人来说如果收到的是试点纳税人的增值税专用票是可以抵扣其进项税额的,这一点要比小规模纳税人相对合适。
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你好,我也遇到你这个问题,就是11月份已经营改增,被认定为增值税小规模纳税人,现在收到一张对方开过来的一张10月份的营业税发票,还可以差额抵扣吗?像做为成本票,抵额吗? 再看看别人怎么说的。
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