尾数不付,应该怎样做分录
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-06 16:55
- 提问者网友:嗝是迷路的屁
- 2021-02-05 21:18
尾数不付,应该怎样做分录
最佳答案
- 五星知识达人网友:迷人又混蛋
- 2021-02-05 22:55
报经批准,核销前欠甲单位的货款尾数6000元会计分录
借:应付账款--甲单位 6000
贷:营业外收入
借:应付账款--甲单位 6000
贷:营业外收入
全部回答
- 1楼网友:鱼忧
- 2021-02-05 23:40
视情况不同做分录也不同。
1. 无论尾数多少都不付,以后也不会收回的,直接作损失。
借:银行存款
营业外支出
贷:应收账款
2. 尾数部分四舍五入付整数的,尾数部分挂账,记应收账款。
借:银行存款
贷:应收账款
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