员工预支工资怎么做账,预付账款的会计分录如何做
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-08-14 00:39
- 提问者网友:呐年旧曙光
- 2021-08-13 19:35
员工预支工资怎么做账,预付账款的会计分录如何做
最佳答案
- 五星知识达人网友:慢性怪人
- 2021-08-13 20:54
首先一个供应商无论是预付款还是应付款均在预付款科目列示,9月分录借预付账款-公司1000元
贷:银行存款1000
10月分录借:预付账款-公司5000元
贷:银行存款5000元
收到发票 借:原材料4786.32元
借:应交税金-应交增值税-进项税金813.68
贷:预付账款 5600元
这样截至10月末你公司预付给供应商1000+5000=6000元,对方给你公司提供了5600元发票及货物,那么截至10月末对方欠你公司400元货款。
贷:银行存款1000
10月分录借:预付账款-公司5000元
贷:银行存款5000元
收到发票 借:原材料4786.32元
借:应交税金-应交增值税-进项税金813.68
贷:预付账款 5600元
这样截至10月末你公司预付给供应商1000+5000=6000元,对方给你公司提供了5600元发票及货物,那么截至10月末对方欠你公司400元货款。
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