我想请问下,我公司付给建筑设计院的设计费,会计分录是否这样做? 借:在建工程 贷:银行存款
答案:3 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-04-01 07:34
- 提问者网友:轮囘Li巡影
- 2021-04-01 01:38
我想请问下,我公司付给建筑设计院的设计费,会计分录是否这样做? 借:在建工程 贷:银行存款
最佳答案
- 五星知识达人网友:渡鹤影
- 2021-04-01 02:34
不对,付给给建筑设计院的设计费应作:借:其他应收款,贷:银行存款,收到发票再做:借:在建工程,贷:其他应收款。(你单位不是建筑公司吧?在建工程转到固定资产,还有什么利润,)在建工程完工后,再做:借:固定资产,贷:在建工程。和利润没关系。
全部回答
- 1楼网友:第四晚心情
- 2021-04-01 04:48
我认为是收到发票后转会计分录应该做的对追问不是很明白?能讲下分录怎么做吗?谢谢追答借:银行存款
货:在建工程
货:在建工程
- 2楼网友:爱难随人意
- 2021-04-01 04:09
发票未收到,应先入预付帐款,收到发票后再转入‘在建工程’或‘工程施工’。
问一下,你们是施工单位还是业主单位?追问是业主单位。
那做了在建工程后什么时候转固定资产呢?追答对于一项工程,要待这项工程全部结束,所有开支全部记入后,验收合格后结转整个的造价成本;
借:‘固定资产’,
贷:‘在建工程’,
‘在建工程’这个科目就是核算固定资产成本的成本核算专用科目。
问一下,你们是施工单位还是业主单位?追问是业主单位。
那做了在建工程后什么时候转固定资产呢?追答对于一项工程,要待这项工程全部结束,所有开支全部记入后,验收合格后结转整个的造价成本;
借:‘固定资产’,
贷:‘在建工程’,
‘在建工程’这个科目就是核算固定资产成本的成本核算专用科目。
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