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进项税怎么做账

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解决时间 2021-03-20 07:13
进项税怎么做账
最佳答案
问题一:进项税抵扣的分录怎么做? 借:材料采购(原材料) 16765.2触
应交税费-应交增值税-进项税 1164。73
贷: 库存现金 17930问题二:企业进项税如何做账? 借:库存商品等
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等问题三:进项税额转出怎么做账 当时分录:
借:库存商品 1000
应交增值税-进项税额 170
贷:应付账款 1170
现先做调整分录,科目不变,金额用红字:
借:库存商品 -1000
应交增值税-进项税额 -170
贷:应付账款 -1170
再做正确分录:
借:固定资产 1170
贷:应付账款 1170问题四:抵扣进项税时如何做账 进项税票月底扫描认证抵扣
抵扣时:借 应交增值税-销项税额
贷 应交增值税-进项税额
应交增值税-未交增值税(金额=销项-进项)
交税后:借 应交增值税-未交增值税
贷 银行存款问题五:一般纳税人在做账是进项税和销项税怎么抵扣啊、具体步骤是怎样的,具体会计分录? 购进, 借:原材料 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款等 销售, 借:银行存款等 贷:主 营业务收入 贷:应交税费 -增值税-销项税额 月末计算应纳税额=本月销项合计-进项合计,分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月15日前交纳,分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款问题六:请问进项税与销项税的会计分录怎么做 一般买来东西做进项税,比如
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税)
贷:银行存款
买东西时做销项税,比如借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税)问题七:小规模纳税人进项税怎么做会计分录 小规模纳税人进项税额不得抵扣。你应当价税合计计入存货成本
借:原材料或库存商品273
贷:银行存款或库存现金273之前你是月销售额未超过2万元,免税。
计提时
借:银行存款等科目
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
免税
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-政府补贴收入问题八:进项税额怎么记账 比如你买了一个商品 商品价格83万元 增值税 17万元 你可以这样记账
借:库存商品/埂途物资 83万元
应纳税金-应交增值税-进项税额 17万元
贷:银行存款 100万元问题九:进项税大于销项税时怎么做账务处理 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理:
借:应交税金--未交增值税
贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)如果有应交未交增值税,
借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金--未交增值税
“应交税金--应交增值税”科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。问题十:农产品收购发票抵扣的进项税怎么做账 购进农产品,现行《增值税暂行条例>规定,农产品的进项税额=农产品的买价*扣除率13%
借:库存商品870
借:应交税费-应交增值税(进项税额)130
贷:库存现金1000
销售农产品
借:银行存款1100
贷:主营业务收入973.45
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)126.55
结转成本
借:主营业务成本870
贷:库存商品870
增值税进项税额大于销项税额=130-126.55=3.45元
因此,您的成本、收入核算无误,完全正确。
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