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软件开发费做账

答案:2  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-01-04 13:28
公司现在为客户研发了一项软件,并进行销售,是小规模纳税人,增值税发票内容是“软件开发费”,请问如何做账呢?
最佳答案
1. 你好,收如你公司主营业务是研发,则会计账务可作如下处理:
借:现金(银行存款/应收账款)
    贷:主营业务收入
            应交税费-应交增值税
全部回答

1,公司做软件开发的中间费用,一般计入“管理费用--研发费用”

软件开发企业属于高新技术企业,资质认证时要看公司研发费用支出比例的,把人力成本都进研发费用。

2,这个项目需要高新技术含量。若是属于高新技术项目,可以到税务局备案,税前扣除,并再加计50%扣除所得税。

3,举例说明:

若税务局认定研究开发费为100万元,可以税前扣除。还可以加计50万税前扣除。 在所得税清算时调整扣除。

4,关于技术开发费   

对财务核算制度健全、实行查账征税的内外资企业、科研机构、大专院校等(以下统称企业),其研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费,按规定予以税前扣除。   

对上述企业在一个纳税年度实际发生的下列技术开发费项目,包括新产品设计费,工艺规程制定费,设备调整费,原材料和半成品的试制费,技术图书资料费,未纳入国家计划的中间实验费,研究机构人员的工资,用于研究开发的仪器、设备的折旧,委托其他单位和个人进行科研试制的费用,与新产品的试制和技术研究直接相关的其他费用,在按规定实行100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

5,“新产品、新技术、新工艺”简称:三新,加计扣除的必须符合“三新”要求。

比如:新技术,企业可以先向税务备案,税务会统一组织专家进行评审,评审通过的则可认定为新技术。大致步骤:企业立项,预算,账务按项目核算,备案,参评,申请,汇缴清算。

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