我们单位是小规模纳税人,开国税鉴证咨询服务业的通用机打发票。
2014年12月给受票方开了15万发票,已验旧缴销,之后对方给退回了10万的发票,支付了5万账款。我是不是应该在12月份开10万的红票?如果是在2015年1月才开红票,是不是应该在1月份交15万营收的增值税,有应收账款10万元?当年的营业收入包括这10万?
1月份开的红票不能冲减12月的收入吗?
开具红票的账务处理,会计分录怎么做?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-15 12:36
- 提问者网友:戎马万世
- 2021-02-15 00:02
最佳答案
- 五星知识达人网友:患得患失的劫
- 2021-02-15 00:53
退回的发票如果是当月的,直接作废就可以了。如果是上月开的发票次月才退回,需要开增值税红字发票,你是2015年1月开的红票,就能冲减2014年12月的收入。
全部回答
- 1楼网友:思契十里
- 2021-02-15 01:37
你好 ,注册资本的账务处理,
会计分录怎样做 : 借 : 银行存款
贷:实收资本 -法人资本
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