1.K3 中赠品的是不是做其他入库就可以,因为我不算成本。但是其他入库单在做存货核算的时候会不会往其他入库单反写单价,金额的?就是说这样子操作最后是不是也算入成本(或者问赠品要怎么处理,如果我不建虚仓的话?)
2.如果赠品用于销售,但是赠品可能分几个月才到 ,那么单价要怎么滩分?
如果采用在月末做成本调整单调整,会不会影响到应付账款,成本调整单要不要生成凭证,凭证贷方是不是挂应付
K3 中赠品的是不是做其他入库就可以,因为我不算成本。但是其他入库单存货核算的时候会不会往其他入库单反
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-01-26 04:28
- 提问者网友:最美的风景
- 2021-01-25 17:45
最佳答案
- 五星知识达人网友:大漠
- 2021-01-25 18:59
从财务处理的角度上讲,赠品如果入账必须有价值,借:原材料等存货科目
贷:资本公积(接受捐赠)
可以用市价估价处理,这样你系统中就有成本数据了.
贷:资本公积(接受捐赠)
可以用市价估价处理,这样你系统中就有成本数据了.
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- 1楼网友:持酒劝斜阳
- 2021-01-25 19:05
在存货核算下,单据生成凭证操作,只限于本期及以前期间。总账下的凭证是可以做以后期间的,但是不能过账
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