我公司在餐饮公司办了一张会员卡,充500送100,会计要如何处理,如果消费时消费了700账务应如何处理
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解决时间 2021-03-26 09:04
- 提问者网友:趣果有间
- 2021-03-26 02:06
我公司在餐饮公司办了一张会员卡,充500送100,会计要如何处理,如果消费时消费了700账务应如何处理
最佳答案
- 五星知识达人网友:撞了怀
- 2021-03-26 03:02
账务处理如下:
在实际支出现金时:
借:管理费用-业务招待费 500
贷:现金 500
后续消费时不需要进行账务处理。
原因如下:
根据《企业会计准则》——会计信息质量要求的“重要性”原则。
在实务处理中,如果某些会计信息的省略或者错报会影响投资者等财务报告使用者据此作出决策的,该信息就具有重要性。企业应当根据所处环境和实际情况从业务的性质和金额大小两方面作出判断。
由于充值500元而赠送100元的消费项目,在性质和金额大小两方面都不属于重要事项,根据重要性原则,该事项在发生时,按500元实付金额一次性计入管理费用。
在实际支出现金时:
借:管理费用-业务招待费 500
贷:现金 500
后续消费时不需要进行账务处理。
原因如下:
根据《企业会计准则》——会计信息质量要求的“重要性”原则。
在实务处理中,如果某些会计信息的省略或者错报会影响投资者等财务报告使用者据此作出决策的,该信息就具有重要性。企业应当根据所处环境和实际情况从业务的性质和金额大小两方面作出判断。
由于充值500元而赠送100元的消费项目,在性质和金额大小两方面都不属于重要事项,根据重要性原则,该事项在发生时,按500元实付金额一次性计入管理费用。
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- 1楼网友:野慌
- 2021-03-26 06:12
借 预付账款 600
贷 现金 500
财务费用 100
借 管理费用-招待费 700(也可能是销售费用等)
贷 预付账款 700
括弧,这是您的会员卡不够支付的,所以又要充值了
贷 现金 500
财务费用 100
借 管理费用-招待费 700(也可能是销售费用等)
贷 预付账款 700
括弧,这是您的会员卡不够支付的,所以又要充值了
- 2楼网友:独钓一江月
- 2021-03-26 04:37
借:其他流动资产-餐饮公司会员卡600
贷:银行存款500
递延收益100
借:递延收益100
管理费用(那个部门花的进那个部门的科目,这里假设是管理用)600
贷:其他流动资产-会员卡600
银行存款100
仅供参考。
贷:银行存款500
递延收益100
借:递延收益100
管理费用(那个部门花的进那个部门的科目,这里假设是管理用)600
贷:其他流动资产-会员卡600
银行存款100
仅供参考。
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