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营业税的核算?

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解决时间 2021-05-16 02:11
营业税的核算?
最佳答案

应纳营业税=营业收入x5%


计提时:


借:营业税金及附加


贷:应交税费-应交营业税


缴税时:


借:应交税费-应交营业税


贷:银行存款

全部回答
你们说的好麻烦~···就一条公式:营业税=营业收入x相应税率

营业税是由当月的发票额决定的,发票额乘以税率就是营业税,税率一般由企业的专管员决定,在营业税的基础上在缴纳百分之零点零七的城建税,百分之零点零三的教育附加。

企业应在"应交税费"科目下设置"应交营业税"明细科目,核算应交营业税的发生、交纳情况。

企业按照营业额及其适用的税率,计算应交的营业税,借记"营业税金及附加"科目,贷记"应交税费——应交营业税"科目;企业出售不动产时,计算应交的营业税,借记"固定资产清理"等科目,贷记"应交税费——应交营业税"科目;实际交纳营业税时,借记"应交税费——应交营业税"科目,贷记"银行存款"科目。

例:甲公司运营收入为500000元,适用的营业税率为3%,则

借:营业税金及附加 15000

贷:应交税费——应交营业税 15000

例:甲公司出售一办公楼,出售收入320000元已存入银行,该办公楼的帐面价值原价400000元,已提折旧100000元,未曾计提减值准备,出售过程中银行存款支付清理费用5000元。销售该固定资产适用营业税税率5%,

该固定资产转入清理:

借:固定资产清理 300000

累计折旧 100000

贷:固定资产 400000

收到出售收入:

借:银行存款 320000

贷:固定资产清理 320000

支付清理费用:

借:固定资产清理 5000

贷:银行存款 5000

计算应交营业税:

320000*5%=16000元

借:固定资产清理 16000

贷:应交税费——应交营业税 16000

结转销售该固定资产的净损失:

借:营业外支出 1000

贷:固定资产清理 1000

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