去年提税错按17%计提,现应该按13%怎样处理会计凭证
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解决时间 2021-04-13 09:05
- 提问者网友:战魂
- 2021-04-12 21:57
去年提税错按17%计提,现应该按13%怎样处理会计凭证
最佳答案
- 五星知识达人网友:你可爱的野爹
- 2021-04-12 23:26
将多计提部分,做如下处理:
1、
贷:以前年度损益调整(黑字)(摘要---补记2016年少计收入)
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)(摘要--冲回2016年多计提增值税)
2、
借:以前年度损益调整(该调整金额在所得税汇算时,要做纳税调整)
贷:利润分配---未分配利润
1、
贷:以前年度损益调整(黑字)(摘要---补记2016年少计收入)
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)(摘要--冲回2016年多计提增值税)
2、
借:以前年度损益调整(该调整金额在所得税汇算时,要做纳税调整)
贷:利润分配---未分配利润
全部回答
- 1楼网友:上分大魔王
- 2021-04-13 00:30
搜一下:去年提税错按17%计提,现应该按13%怎样处理会计凭证
- 2楼网友:天凉才是好个秋
- 2021-04-13 00:23
izzizizzissiisis
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