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审计出纳需要准备什么

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解决时间 2021-01-28 06:56
审计出纳需要准备什么
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问题一:会计、出纳、审计各是什么,有什么区别,都有什么要求? 出纳岗位职责 一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。 二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。 三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督) 取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符; 如出现不相符现象,应立即查找原因。 七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋” 上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。 八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。 十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。 十二、完成财务部经理安排的其他工作。问题二:审计来公司查账出纳需要注意什么 审计包括很多方面,一般都是专项审计,针对某些特定的事项来审计,审计首先在人员上进行分工。
您所问的出纳这一块,最重要的就是查日记账和记账凭证,核对库存现金是否相符,是否有白条抵库,还要对银行存款账进行核查核对余额调节表等等。
应该提前准备好审计年度的会计凭证、会计账簿、银行对账单以及余额调节表。
以上,望能帮助您。问题三:会计,出纳,审计,财务的区别是什么?哪个职位高? 出纳是最低的,主要就是管钱,现金,银行存款的账,
会计就比出纳高了,做账报税等等。会计有职称考试,中级职称就被叫做会计师。、、
会计利用会计资料,可以充分了解企业的资金使用情况和劳动耗费水平,进一步分析得失,查明经济效益高低的原因,趋利避害。因此会计的实质是管理,是一种管理活动。同时会计还要反映财务状况,要计量一定日期的资产负债和所有者权益,要计量营业收入、费用和成本。进而可以说会计是一门计量的技术,是一个信息系统。
再来看看审计——可以分成内部审计和外部审计。
内部审计具有监督的职能。外部审计中的CPA(注册会计师)审计是指CPA接受委托,对公司、其他经济组织或个人的会计报表或其他特定事项进行的审计,并以出具审计报告为目的。
审查会计账目、会计报表和其他财务资料、出具查账报告,这是CPA业龚的主要部分。
内部审计也做一些相关的审查,但仍是管理活动,毋需出具报告。
因为会计和审计的本质、对象、目的、职能、作用和方法都是不相同或不完全相同的,所以我们当然不能说审计隶属于会计。
财务是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。
财务不是职位。问题四:审计员主要是做什么的?出纳是做什么的? 审计员岗位职责
在 领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
出纳的工作:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
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不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。...余下全文>>问题五:行政事业单位审计一般审计什么内容?只审计会计账么?跟出纳有关系么? 行政事业单位审计和企业财务审计基本相同,除了看会计账,当然也要看出纳账。
1、因为在看会计账同时,要核对现金及银行存款,确定是否账实相符和账账相符,现金库存余额及开支,报销是否合理,企业银行账是否与银行银行对账单相符,这些都是和出纳有关系的。
2、审计主要是从会计报表、会计账簿、会计凭证,以及会计核算中审计支出和资金使用的合理性,以及核算中的不合理问题,所以会计和出纳账都必须进行审计。问题六:公司财务审计都审计什么?具体点???出纳都审计什么??? 财务审计主要审原始单据的合法性,合规性,真实性,金额正确与否,票据的书写正确与否,涉及合同的还要审审阅合同的签订有无对公司不利的方面。
出纳主要审手续是不是完备,收款人姓名和账号是否相符,金额是否有误问题七:会计报表审计需要准备哪些材料? 一、报表:资产负债表、损益表、现金流量表。
二、财务报表附注:各科目的明细情况。
三、营业执照副本复印件。
四、如果有必要银行对账单、账簿、凭证也是需要提供的。有的事务所可能还要抽查仓库存货、核对往来账目。问题八:一般审计局查账是查出纳的什么账 10分查日记账和记账凭证,核对库存现金,核对余额调节表。问题九:审计人员陪同出纳去银行函证需要注意什么 带上身份证,要确定是银行人员亲自盖章,有问题可以直接打电话和项目经理沟通问题十:出纳和审计有工作有哪些区别? 出纳是专管钱的,审计是专门查帐的
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